Блог

Возврат ндс эстония

Возврат и уплата подоходного налога

Возврат подоходного налога

Если декларация представлена в e-maksuamet/e-toll и задекларированные данные не нуждаются в дополнительной проверке, то возвращать переплаченный подоходный налог начнём 26 февраля 2019 года. Подоходный налог возвращаем на указанный в декларации расчетный счёт.

Налогово-таможенный департамент отправляет в банки платежные поручения по прошедшим первичную проверку корректно заполненным декларациям соответственно тому, в какой последовательности система закончит проверку. Одновременно отправляется несколько десятков тысяч платежных поручений, которые группируются по банкам. Точное время перечисления на счет человека зависит также и от действий банка. В связи с чем представившие декларации в один и тот же день люди могут получить деньги в разное время и может случится, что по представленной более поздним числом декларации поступил возврат раньше.

Представившим на бумаге декларацию о доходах налогоплательщикам начнём возвращать переплаченный подоходный налог 19 марта 2019.

Налогово-таможенный департамент возвращает переплаченный подоходный налог на указанный в декларации расчетный счёт не позднее 1 июля 2019.

Переплаченный подоходный налог будет возвращён не позднее 1 октября 2019, если декларируется:

  • доход от предпринимательской деятельности;
  • прибыль или убыток, полученные от отчуждения имущества;
  • доходы, полученные за рубежом;
  • либо декларирующим лицом является нерезидент, который желает задекларировать вычеты в Эстонии.

Подоходный налог можно вернуть только в том случае, если в налоговый период был уплачен подоходный налог.

Уплата подоходного налога

Срок уплаты подоходного налога физического лица — 1 июля 2019 года.

Для лиц, которые занимались в 2018 году предпринимательской деятельностью или получили прибыль от продажи имущества, задекларировали доходы, полученные за рубежом, либо декларирующим лицом является нерезидент, который желает произвести вычеты в Эстонии, сроком доплаты подоходного налога является 1 октября 2019 года.

Кроме того к 1 октября 2019 года предприниматели — физические лица должны уплатить дополнительно начисленный социальный налог.

Налоговое извещение

Лицам, у которых возникает обязанность по уплате подоходного налога, Налогово-таможенный департамент выдает налоговое извещение, которое доступно в е-maksuamet/e-toll.

Уплату налога налогоплательщик может осуществить через любой выбранный им банк.

Tax Free: умный шопинг или возврат налога с покупки

#travel #shopping #taxfree
Меня уже давно просили рассказать про знаменитую систему Tax Free, однако собралась я это сделать только теперь, уж извините! Многие считают, что сейчас не лучшее время для заграничных покупок, но не всё так однозначно, как кажется. Российские цены упорно не желают отставать от своих заморских коллег, особенно это касается европейских товаров. Так что данный пост будет полезен прежде всего тем, кто привык к качественным вещам и пока не собирается от них отказываться. Кроме того, хочется верить в лучшее, поэтому я надеюсь, что вскоре информация о Tax Free станет актуальной и для большинства из вас!

Всем известно, что в цену любого товара заложен налог на добавленную стоимость, тот самый, что зовётся НДС. Однако некоторые категории покупателей имеют право на частичный возврат суммы налога, которая может достигать 19% от ценника. Россияне удостаиваются такой привилегии в случае совершения покупок в 37 заморских странах мира, преимущественно европейских. При этом важным условием является вывоз товара за границы государства или экономической зоны (например, ЕС), где производился шопинг. И всё это удовольствие называется системой Tax Free, что в переводе на русский язык означает «свободный от налогов».

Как совершать покупки по системе Tax Free?

Для того чтобы иметь возможность вернуть часть денег, с которыми пришлось расстаться во время заграничного шопинга, необходимо соблюдать следующие условия:

Приобретать товары в магазинах и торговых центрах с логотипом компании Global Blue, которая и организует выплаты по системе Tax Free;
Совершать покупки общей стоимостью не ниже минимально установленной суммы, которая варьируется в зависимости от страны;
При оплате товара просить специальную форму Tax Free и заполнять её соответствующим образом.

Как правильно заполнить форму Tax Free?

Формы Tax Free бывают двух видов, голубая и белая, но принципиального отличия между ними нет. Все данные необходимо вносить печатными буквами латинского алфавита.

1. Номер заграничного паспорта (при покупке документ рекомендуется иметь при себе)

2. Имя и фамилия (как в заграничном паспорте)

3. Домашний адрес (улица, номер дома и квартиры)

4. Почтовый индекс (postcode или ZIP) и город (city)

5. Страна

6. Адрес электронной почты

7. Подпись (в голубых формах ставится с обратной стороны)

В форме Tax Free продавец указывает общую стоимость покупок и ту сумму, которая подлежит возврату. Не забудьте также попросить кассовый чек, без которого возмещение налога невозможно.

И ещё один важный момент: в каждой стране устанавливается определённый срок действия формы Tax Free (обычно 3 месяца), то есть время, которое даётся покупателю на вывоз товара за границу с сохранением возможности получить возврат части налога. Это необходимо помнить тем, кто планирует воспользоваться системой Tax Free во время длительного путешествия. Тогда разумнее отложить шопинг на последние 2-3 месяца странствий.

Где и как получить таможенный штамп Tax Free?

Важным условием возврата Tax Free является сохранение первоначального вида товара до момента вывоза его из страны, где совершалась покупка. С приобретённой одежды нельзя срезать ценники и бирки, а вещи в закрытой упаковке лучше не вскрывать. Так что с облачением в новую рубашку или дегустацией только что купленных конфет придётся подождать до возвращения на родину, иначе вы рискуете не получить заветный возврат части налога.

Подтверждением вывоза купленного товара за пределы страны, где он был приобретён, является таможенный штамп, который ставится на выезде при пересечении границы. Важно учесть, что все государства, входящие в Евросоюз, считаются единой зоной, поэтому ставить печать Tax Free необходимо там, где вы покидаете территорию ЕС. Например, при перелёте из Милана в Санкт-Петербург с пересадкой в Мюнхене, встреча с таможней у вас произойдёт непосредственно перед вылетом из Германии. Во время путешествия по тому же маршруту на автомобиле пересекать границу, скорее всего, вы будете при выезде из Латвии, Литвы или Эстонии. При перемещении на пароме или круизном лайнере получить штамп Tax Free можно в терминале перед отправлением, а иногда и прямо на корабле. Проще всего пассажирам поездов, потому как работники таможни сами проходят по вагонам и ставят необходимые печати.

Для получения таможенного штампа необходимо предъявить:
заполненную форму Tax Free (куда и поставят печать),
кассовый чек на покупки,
заграничный паспорт покупателя, на которого был оформлен Tax Free,
и все приобретённые товары в их первозданном виде.

Где и как получить возврат по системе Tax Free?

В большинстве случаев вернуть часть налога с покупки можно практически «не отходя от кассы», а точнее от того места, где вы получали таможенный штамп. При себе для этого необходимо иметь заполненную и проштампованную на таможне форму Tax Free, в некоторых странах также требуется продемонстрировать чек на покупки.

Другие публикации:  Неустойка на сумму ндс

В аэропорту возврат Tax Free производится на специальных стойках с логотипом Global Blue. На эту процедуру желательно выделить около 20 минут, потому как в крупных авиа-узлах могут быть очереди. Возможные варианты возмещения: наличными или на банковскую карту. Обратите внимание, в первом случае в некоторых аэропортах взимается фиксированная комиссия за обработку каждой формы Tax Free (около 3 евро).

При сухопутном пересечении границы получить возмещение Tax Free также можно в специальных пунктах возврата Global Blue. Иногда они называются иначе, но об их месте расположения можно уточнить на таможне.

Пассажирам паромов и круизных лайнеров услуга возврата Tax Free не всегда предоставляется на месте, а если такое случается, то происходить оно может как в морском терминале, так и на борту судна. Всё зависит от порта отправления и компании-перевозчика.

Путешествующим по железной дороге везёт ещё реже. Возврат Tax Free непосредственно «на колёсах» можно сделать лишь в поездах «Аллегро» и «Лев Толстой», следующих из Финляндии в Петербург и Москву, соответственно.

Полный перечень офисов возврата Tax Free во всех странах, участвующих в программе, можно найти по ссылке. Обратите внимание: не все заграничные пункты Global Blue принимают формы Tax Free по покупкам, сделанным в других государствах.

Как получить возврат Tax Free после выезда из страны шопинга?

Существуют и альтернативные варианты возмещения по системе Tax Free. Если вдруг вы не успели сделать это перед вылетом или стойка Global Blue была закрыта, не стоит возвращаться на родину в печали, всё поправимо!

Восполнить «потерю» можно уже на территории России в одном из 10 городов, где находятся офисы возврата Tax Free, которые на самом деле являются отделениями банков. Для получения возмещения необходимо предъявить два паспорта (российский и заграничный), форму Tax Free с таможенной печатью и кассовый чек на покупку. Важно учесть, что возврат производится в рублях по курсу банка на день совершения операции. Возмещение может быть сделано наличными или на банковскую карту, при этом первый вариант подразумевает комиссию за обработку каждой формы tax free.

Другой способ возврата части налога после встречи с родиной – отправка формы Tax Free в офис компании Global Blue по почте. Для этого в магазине, где совершались покупки, необходимо было попросить предоплаченный фирменный конверт, который можно отправить бесплатно из любой точки мира. Если ничего подобного вы не сделали, используйте обычный конверт, но тогда уже с соответствующими марками. Я рекомендую отправлять чеки Tax Free только заказным письмом с описью вложения, а перед отправкой обязательно делать копию документа. Подобный способ возмещения подразумевает получение средств исключительно на банковскую карту.

При возврате части налога уже в России не забывайте о сроке годности ваших чеков Tax Free, который зависит от страны, где совершалась покупка. Обычно этот период составляет несколько месяцев, но может длиться и несколько лет.

При запросе возврата Tax Free многие из вас, наверняка, стоят перед выбором, каким способом получить возмещение: наличными или на банковскую карту. Здесь всё зависит от ваших предпочтений. Первый вариант предполагает возврат в валюте той страны, где он производится, что не очень удобно для тех, кто покидает государство, использующее не евро или доллары. Однако получать возмещение на банковскую карту может оказаться ещё менее комфортным.

Прежде всего, стоит уточнить, что для возврата Tax Free могут быть использованы только банковские карты типа Visa (Classic или Gold) и MasterCard. Сроки обработки запроса на возмещение следующие:
— 5 рабочих дней, если заявка была подана в офисе Global Blue,
— 21 рабочий день с момента получения формы Tax Free, отправленной по почте.

Большим удобством является возможность отследить статус своей заявки через сайт компании Global Blue (к сожалению, система пока доступна только на английском языке). Для этого необходимо выбрать страну, где совершалась покупка, и указать номер вашей формы Tax Free (DOC ID), который напечатан под её штрих-кодом (ведь вы не забыли сделать копию формы перед отправкой?). Неприятным сюрпризом станет тот факт, что сумма возмещения придёт на карту за вычетом комиссии за конвертацию, таковы правила безналичного возврата по системе Tax Free.

Каков размер возмещения по системе Tax Free?

Кстати, о суммах! Ответ на самый главный вопрос «сколько я получу?» может дать специальный Tax Free Калькулятор. Многие ошибочно считают, что в виде возмещения получат тот самый налог, который добавляется к «чистой» стоимости купленного товара. Однако не стоит забывать, что система Tax Free обслуживается компанией Global Blue, которая отнюдь не является благотворительной. Соответственно сумма налога, взысканная в пользу покупателя, «похудеет» на размер комиссии за проделанную работу и только после этого дойдёт до своего адресата.

И ещё очень важный момент: правила системы Tax Free в разных странах сильно различаются. Минимальная сумма покупок и размер налога на разные типы товаров, сроки действия «чистых» и проштампованных форм, перечень вещей, за которые можно получить возврат и многое другое. Я рассказала лишь об общих правилах системы, но более подробную информацию обязательно уточняйте на сайте Global Blue в разделе по разным странам.

Как упростить процедуру оформления Tax Free?

Тем, кто часто делает покупки за границей и потом оформляет возврат части налога, есть смысл зарегистрироваться в программе и получить специальную карту Global Blue. С ней вам не придётся каждый раз заполнять форму Tax Free в магазине, достаточно лишь предъявить карточку при оплате товаров и все данные с неё будут автоматически распечатаны на форме. Если вы предпочитаете получать возмещение Tax Free на банковскую карту, её можно зарегистрировать в своём профиле на сайте Global Blue и опять сэкономить время на заполнении документов, только теперь уже в пунктах возврата.

Кстати, на сайте Global Blue можно найти ещё много полезного и интересного. Авторы проекта делятся своими идеями о том, что можно посмотреть и чем заняться в разных городах, где работает система Tax Free. А в секции «Бренды» рассказывают о модных тенденциях и новинках, которыми можно обзавестись и потом вернуть часть налога с покупки.

Вот такая она, система частичного возврата налога с покупок, называемая Tax Free! Возможно, со стороны её правила кажутся слишком сложными и запутанными, но поверьте, на практике всё оказывается намного проще! Если же какие-то нюансы до сих пор остались для вас загадкой, не стесняйтесь спрашивать о них в комментариях к посту. Я постараюсь ответить на все вопросы. А пока… удачных всем путешествий и выгодных покупок!

Система tax free будет введена в России в 2018 году

Система возврата НДС по покупкам иностранных граждан на территории России (tax free) начнет действовать в РФ с 2018 года.

Другие публикации:  Финансовая отчетность предприятия лекции

Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство РФ.

Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары.

Обратиться за возвратом налога физлица смогут в течение одного года с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.

Планируется, что на первом этапе система будет реализовываться в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150-200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.

Госдума приняла закон, который наделяет иностранных граждан правом на возврат НДС по покупкам, совершенным в России (tax free), в ноябре прошлого года.

Чек Такс Фри (Tax Free) — это документ, выдаваемый при покупке товара в иностранном государстве, который даёт право вернуть уплаченный НДС. Налог на добавленную стоимость в разных странах, где действует система чеков Tax Free, может составлять от 3 до 19%. Возврат такой суммы — это прекрасная возможность экономии своего бюджета, особенно, учитывая, что получить деньги можно по возвращению домой.

ОАО «Технобанк» осуществляет возмещение налога на добавочную стоимость за покупки, сделанные за границей, после возвращения в Беларусь в удобное для Вас время. Мы обслуживаем чеки ведущих международных компаний по возврату НДС: Global Blue, Premier Tax Free, Tax Free Worldwide, Tax Card и Litofolija Tax Free.

Экономия до 19 % от суммы покупок за рубежом в 32 странах мира. Кроме этого, мы обслуживаем самые популярные виды чеков Tax Free.

  • Быстро

Получить возмещение по чекам Такс Фри вы сможете в отделениях ОАО «Технобанк» в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве. Подробнее об условиях на странице системы, чек которой вы получили.

Шаг — В магазине

Совершите покупки в магазине со знаком Tax Free и получите у продавца бланк Tax Free.

Шаг — На таможне

Покидая иностранное государство, предъявите Ваши покупки в ненарушенной упаковке, кассовые чеки и паспорт сотруднику таможни, и попросите поставить таможенную печать на чеке Tax Free. Сотрудники таможни хорошо знакомы с этой системой. Не забывайте, что у каждой системы могут быть свои особенности прохождения таможни

Шаг — Получение денег обратно

Получите возмещение по чекам Tax Free в отделении ОАО «Технобанк», имея при себе паспорт и правильно оформленный чек. Обратите внимание, что у каждой системы Tax Free могут отличаться правила оформления чеков.

Шаг — Возможность зачисления денежных средств на банковскую платежную карточку (БПК)

Для этого Вам необходимо отправить чеки Tax Free (предварительно указав номер банковской платежной карточки ОАО «Технобанк» в соответствующем поле) и, при необходимости, товарные чеки почтой в компанию-эмитент (Global Blue, Premier Tax Free, Tax Free Worldwide). Адрес, по которому нужно отправить чеки Tax Free, указан на конверте, выдаваемом в магазине, в котором была совершена покупка, на официальном сайте компании-эмитента чеков Tax Free.
Когда и где получать деньги

Также, при получении возврата по чекам Tax Free, существует возможность зачисления денежных средств на платежную карточку ОАО «Технобанк». Для этого в компанию-эмитент (Global Blue, Premier Tax Free, Tax Free Worldwide) необходимо отправить товарные чеки и чеки Tax Free (предварительно указав номер банковской платежной карточки ОАО «Технобанк» в соответствующем поле). Адрес, по которому нужно отправить чеки Tax Free, указан на чеке Tax Free, на конверте, выдаваемом в магазине, в котором была совершена покупка, а также на официальном сайте компании-эмитента чеков Tax Free.

Оформить карту клиента Global Blue и привязать к ней банковскую платежную карточку ОАО «Технобанк», вы можете здесь.

Для Вашего удобства на нашем сайте размещен наиболее востребованный образец доверенности для получения денежного возмещения по чекам Tax Free. В остальных случаях доверенности оформляются в порядке, предусмотренном ст.186 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.

В магазинах Нарвы будут оформлять инвойс

В приграничных районах Эстонии к началу активного туристического сезона собираются внедрить еще один формат возврата НДС с покупок – инвойс (invoice), который, в отличие от Tax Free, позволяет получить всю сумму налога – 20%, а не только его часть.

Как рассказал на пресс-конференции старейшина уезда Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги, соответствующие поправки внесены в эстонское налоговое законодательств — в торговых комплексах Нарвы инвойсы, главными получателями которых, конечно же, будут туристы из России, должны внедрить в ближайшее время.

В настоящее время в Эстонии можно получить только Tax Free, если сумма покупок превышает 38,35 евро.

Формат «инвойс» достаточно популярен в Финляндии: сумму потраченного налога при покупке можно учесть при оплате новых покупок в следующей поездке или получить эти 20% НДС наличными. Для оформления в чеке указываются паспортные данные покупателя, поэтому возврат средств возможен при предъявлении владельцем документа. Для того чтобы инвойс был действителен, на таможне нужно поставить в инвойс печать о вывозе товара за пределы ЕС и забрать документ с собой для предъявления в следующий раз.

Ведущий корпоративный портал
оффшорной индустрии на русском языке

Март 15, 2017 Июль 29, 2014

Налоги в Оффшоре OffshoreWealth.info OffshoreWealth.info info@offshore-pro.info

Как получить в Эстонии НДС для эстонской компании?

В последнее время в Эстонии получить номер НДС становится всё сложнее, а потерять всё легче. В этой статье мы расскажем вам, в каких случаях надо ходатайствовать о получении номера, и что для этого надо сделать.

Для начала немного теории. У эстонских компаний обязанность регистрации возникает, если оборот налогооблагаемых сделок превысит 16000 евро в течение календарного года. В число этих сделок не входит продажа основных средств. В то же время у предпринимателей есть право на добровольную регистрацию в тех случаях, когда обязанность регистрации ещё не возникла. В обоих случаях (как при обязательной, так и при добровольной регистрации) компания должна представить доказательства, что она ведёт предпринимательскую деятельность в Эстонии или собирается её начать.

Такими доказательствами могут служить, например, бизнес-план, предварительные соглашения, договора (на аренду склада и/или офиса, поставку, выполнение работ и др.), переписка с партнёрами, банковская выписка, подтверждающая реальность деятельности, наличие сайта компании или начало его создания. Бизнес-план не должен быть длинным и подробным, двух страниц вполне достаточно. К нему можно приложить краткий финансовый прогноз на ближайшие два года. Бизнес-план должен содержать описание предлагаемых товаров и/или оказываемых услуг, внутренней структуры и маркетинговой политики компании, перечень поставщиков и покупателей с их контактными данными для возможности проверки информации (например, сайт поставщика). Наш опыт говорит, что наличие такого описания будущей или уже имеющейся деятельности имеет решающее значение для положительно результата.

Другие публикации:  Размеры взятки 600 рублей

Налоговые органы принимают решение о регистрации в течение 5 дней с момента получения заявления. Таким решением может быть присвоение номера НДС, или приглашение представителя компании на беседу с инспектором, или отказ в регистрации. Как показывает практика, практически все компании, в правлении которых нет резидентов Эстонии, получают приглашение на собеседование. Поэтому процесс получения номера может затянуться на период от двух недель до одного месяца. В случае положительного исхода дела номер плательщика НДС начинает действовать с даты подачи заявления или по желанию предпринимателя с более поздней даты.

Теперь давайте разберёмся, какие сделки являются основанием для регистрации. Сделками, при которых возникает обязанность регистрации, являются:

  • продажа товаров на территории Эстонии,
  • внутрисоюзная продажа товаров из Эстонии (т.е. продажа товаров плательщикам НДС из других стран Европейского Союза с обязательным вывозом товаров из Эстонии в другую страну),
  • оказание услуг, местом возникновения оборота является Эстония, юридическим и физическим лицам из Эстонии,
  • оказание услуг плательщикам НДС из других стран Европейского Союза.

Добровольная регистрация возможна в случае экспортных сделок из Эстонии. Из этого следует, что если эстонская компания собирается закупать товар в Финляндии и экспортировать его Россию из Финляндии, то в Эстонии о получении номера НДС речи быть не может. В этой ситуации можно порекомендовать зарегистрировать эстонскую компанию плательщиком НДС в Финляндии и подавать в Финляндии отчётность по НДС, при этом в Эстонии сдается бухгалтерская отчётность в обычном порядке. Для того, чтобы создать предпосылки к получению номера НДС в Эстонии, необходимо товар экспортировать из Эстонии.

Очень важно обратить внимание на то обстоятельство, что у налогоплательщика, который приобрёл товары до регистрации налогообязанным для их дальнейшей перепродажи или для производства товаров на продажу, есть право вычета входящего НДС с этих товаров в том периоде налогообложения, в котором эти товары были проданы.

Заявление на регистрацию могут подавать член правления компании или доверенное лицо. Доверенность должна иметь нотариальное заверение и апостилирована и быть переведена на эстонский язык. Документы, заверенные в России, Украине, Латвии, Литве и Польше не нуждаются в апостилировании. При наличии ID карты Эстонии заявление можно подписать дигитально и выслать вместе с прилагаемыми документами на адрес электронной почты налоговых органов.

Регистрация ограниченным налогообязанным

У эстонских компаний и филиалов иностранных компаний в Эстонии, которые не имеют НДС регистрации, возникает обязанность регистрации ограниченным налогобязанным при приобретении определенных услуг у иностранных компаний со дня приобретения услуги.

Приводим перечень «опасных» услуг:

  • предоставление в пользование или передача права пользования интеллектуальной собственностью;
  • рекламная услуга;
  • консультационная, бухгалтерская, юридическая, аудиторская, инженерная, переводческая услуга, услуга обработки данных или информационная услуга;
  • предоставление в пользование рабочей силы;
  • предоставление в пользование, наём или аренду движимого имущества, за исключением транспортного средства;
  • услуга электронной связи;
  • услуга, оказываемая в электронной форме;

Также обязанность регистрации ограниченным налогобязанным возникает у эстонских компаний и филиалов иностранных компаний в Эстонии, которые не имеют НДС регистрации и приобретают внутрисоюзно товары (т.е. покупают товары в других странах Европейского Союза и ввозят их в Эстонию), за исключением акцизных товаров и новых транспортных средств, на сумму, превышающую 10000 евро в течение календарного года.

Ограниченная налогообязанность означает не что иное, как отсутствие права на вычет входящего НДС. Иными словами, если эстонская компания, не будучи полноценным плательщиком НДС, обязана заплатить с суммы каждой вышеперечисленной сделки 20% НДС.

Как же это все работает на практике? Возьмём, к примеру, эстонскую компанию Parim Firma OÜ, которая еще не имеет НДС номера и собирается заниматься закупкой товара из США и Латвии с последующей продажей его в Россию. Товар из США и Латвии будет ввозиться в Эстонию курьерской компанией DHL. В случае с товаром из США будет оформляться импорт в Эстонию, в случае с товаром из Латвии таможенные декларации оформляться не будут, эти сделки будут отражаться в декларациях по НДС как внутрисоюзное приобретение. Для реализации проекта правление Parim Firma OÜ заказала консультационную услугу у компании из США о ситуации на рынке товаров, которыми Parim Firma OÜ собирается торговать. В течение трёх дней после получения счёта за консультацию правление компании подаёт заявление на регистрацию ограниченным налогообязанным и уплачивает НДС 20% от суммы счёта за консультацию. После того, как правление соберёт все необходимые документы для регистрации «нормальным» налогоплательщиком, такие, как договора поставки с американскими и латвийскими поставщиками или переписку с ними, договор с DHL и бизнес-план, можно подавать заявление на регистрацию. Предположим, что налоговому администратору представленных доказательств оказалось недостаточно, и он назначил время собеседования. Пока идёт разбирательство, совсем не обязательно сидеть, сложа руки, можно уже заниматься закупками. С товара, закупленного в США, надо будет заплатить импортный НДС, латвийский поставщик выставит счёт с латвийским НДС. Можно дать 100-процентную гарантию, что Parim Firma OÜ получит номер НДС. Сразу после получения номера компания экспортирует товар в Россию с помощью курьерской компании DHL. НДС, уплаченный с импорта, компания декларирует к возврату в том месяце, когда произошёл экспорт в Россию. А латвийского поставщика можно попросить изменить счет за товар с учётом НДС регистрации.

В заключение хотелось бы предостеречь от соблазна купить готовую компанию, имеющую НДС номер. Чаще всего такие компании не вели деятельности последние несколько месяцев, что привлекает пристальное внимание налоговых органов. После смены собственников и правления не пройдёт и месяца, как придёт письмо из налогового департамента с просьбой предоставить документы по планируемой или текущей деятельности. Процедура подтверждения необходимости номера НДС аналогична его получению.

Итак, если у вас есть вопросы по получению номера НДС в Эстонии, или вам нужна квалифицированная помощь специалиста, обращайтесь к нам по адресу info@offshore-pro.info .

Просмотров: 5 099

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.